Faktúra č. 0000106116

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000106116
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup koberca
  • Dátum doručenia: 12.10.2015
  • Celková hodnota: 564,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000208710
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000208710 Nákup kobercov PREMIUM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 564,89 € 14.09.2015 15.10.2015 30.10.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť