Faktúra č. 0000106331

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000106331
  • Popis fakturovaného plnenia: koberec
  • Dátum doručenia: 11.11.2016
  • Celková hodnota s DPH: 196,19 €
  • Identifikácia objednávky: 0000210885
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000210885 Koberec PREMIUM modrý (33) 5,8 x 4 m Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 196,19 € 24.10.2016 25.10.2016 25.11.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť