Faktúra č. 0000106393

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000106393
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie zamestnancov
  • Dátum doručenia: 22.10.2015
  • Celková hodnota: 1 241,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000208656
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000208656 Ubytovanie zamest. MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tatra hotel Slovakia, a.s. 31638759 1 241,00 € 16.10.2015 16.10.2015 22.10.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť