Faktúra č. 0000106977

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000106977
  • Popis fakturovaného plnenia: koberec
  • Dátum doručenia: 12.11.2015
  • Celková hodnota s DPH: 202,96 €
  • Identifikácia objednávky: 0000208853
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000208853 Koberec PREMIUM modrý (33) 6x4 m Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 202,96 € 13.10.2015 15.10.2015 23.11.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť