Faktúra č. 0000107082

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000107082
  • Popis fakturovaného plnenia: elek.inštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 18.11.2015
  • Celková hodnota s DPH: 1 263,35 €
  • Identifikácia objednávky: 0000208784
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000208784 Nákup elektroinštalačného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 263,35 € 26.10.2015 29.10.2015 11.11.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť