Faktúra č. 0000107123

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000107123
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava poškod.podlahy
  • Dátum doručenia: 06.12.2016
  • Celková hodnota s DPH: 306,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000210631
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000210631 Oprava poškodenej podlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Adrian Pernecký 37027603 306,00 € 05.10.2016 10.10.2016 06.10.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210631 Oprava poškodenej podlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Adrian Pernecký 37027603 306,00 € 05.10.2016 10.10.2016 06.10.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť