Faktúra č. 0000107371

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000107371
  • Popis fakturovaného plnenia: výpož.priestorov04.11/15
  • Dátum doručenia: 26.11.2015
  • Celková hodnota s DPH: 200,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1130000458
  • Identifikácia objednávky: 0000208901
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130000458 Zmluva o výpožičke č. 196/2015 K NR SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 00151491 Iné 200,00 € 03.11.2015 04.11.2015 04.11.2015 03.11.2015 Ing. Pavol SÝKORČIN vedúci služobného úradu Zmluva
0000208901 Prevádzk.náklady-konf.Tatra Summit 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 00151491 200,00 € 04.11.2015 04.11.2015 01.12.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208901 Prevádzk.náklady-konf.Tatra Summit 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 00151491 200,00 € 04.11.2015 04.11.2015 01.12.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť