Faktúra č. 0000107686

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000107686
  • Popis fakturovaného plnenia: Refundác.leteniek,Havana
  • Dátum doručenia: 07.12.2015
  • Celková hodnota s DPH: 3 346,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0000209024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000209024 letenka pre PPVaMiZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 3 346,82 € 07.12.2015 09.10.2015 15.12.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť