Faktúra č. 0000107750

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000107750
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštal.materiál
  • Dátum doručenia: 08.12.2015
  • Celková hodnota s DPH: 1 178,23 €
  • Identifikácia objednávky: 0000208889
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000208889 Nákup elektroinštalačného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 178,23 € 12.11.2015 16.11.2015 30.11.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť