Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100334 odber tlače 2/2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 572,85 € 04.03.2024 25.03.2024 26.03.2024 Faktúra
24600423 Zálohová faktúra - predplatné na 1 rok - Riadenie ľudských zdrojov+prístup do archívu (michal.tonhauser@mzv.sk) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashôfer vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 Iné 204,60 € 04.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000100333 70ks SSD Samsung 870 EVO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 2 772,00 € 04.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000100325 plyn 3/2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 756,00 € 04.03.2024 27.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000100330 serv.str.syst.KREDIT 2/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 130,20 € 04.03.2024 27.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000100336 komerč.zdr.pripoist. 1/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu 53812948 41 533,81 € 04.03.2024 27.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000100407 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX a.s. 31332277 344,06 € 04.03.2024 27.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000100409 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX a.s. 31332277 322,56 € 04.03.2024 27.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000100337 interiér.vybav.-ZÚ Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Curl Design Ltd 51 133,20 € 01.03.2024 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
0000100318 Občerstvenie, 21.2. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27,13 € 01.03.2024 11.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0000100317 Seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 384,00 € 01.03.2024 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0000100315 Letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 226,00 € 01.03.2024 21.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0000100313 vyučt.-vodné,stočné 2/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 485,83 € 01.03.2024 21.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0000100314 Ochr.inf,komun.siete 2/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 29 736,00 € 01.03.2024 22.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000100319 Podp.disk.poľa IS ES 2/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 flex-it,s.r.o. 50603698 1 872,00 € 01.03.2024 25.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000100339 repre víno-ZÚ Bern Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOZSA spol. s.r.o. 36419575 1 027,28 € 29.02.2024 05.03.2024 06.03.2024 Faktúra
0000100312 Pranie prádla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Washnito, s. r. o. 54180201 58,20 € 29.02.2024 11.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0000100311 vyučt-vodné,stočné 2/2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 667,75 € 29.02.2024 21.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0000100291 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 679,00 € 28.02.2024 14.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0000100300 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 607,00 € 28.02.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000100301 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 607,00 € 28.02.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000100302 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 645,00 € 28.02.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000100303 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 645,00 € 28.02.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000100305 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 645,00 € 28.02.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000100292 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 807,20 € 28.02.2024 18.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000100293 repre mlieko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 22,70 € 28.02.2024 18.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000100306 pracovný obed 27.2.2024 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LOFT HOTEL Bratislava 51704099 179,90 € 28.02.2024 11.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000100304 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 716,00 € 28.02.2024 21.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0000100408 2ks kancelárske stoličky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 388,00 € 28.02.2024 22.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000100296 dobrynapadslovensko.sk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 31,87 € 28.02.2024 22.03.2024 25.03.2024 Faktúra