Objednávka č. 0000209101

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo objednávky: 0000209101
  • Popis objednaného plnenia: Vývoz komunálneho odpadu na rok 2016
  • Dátum vyhotovenia: 11.01.2016
  • Celková hodnota s DPH: 15 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100546 odvoz kom.odpadu 1/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 169,27 € 08.02.2016 18.02.2016 19.02.2016 Faktúra
0000101111 komunál.odpad 2/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 077,69 € 07.03.2016 17.03.2016 21.03.2016 Faktúra
0000101784 komunálny odpad 3/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 255,54 € 12.04.2016 18.04.2016 25.04.2016 Faktúra
0000102325 odvoz KO 4/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 169,27 € 06.05.2016 18.05.2016 20.05.2016 Faktúra
0000103156 odvoz k. odpadu 05/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 169,27 € 09.06.2016 17.06.2016 20.06.2016 Faktúra
0000103808 komunálny odpad 6/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 163,96 € 11.07.2016 19.07.2016 21.07.2016 Faktúra
0000104488 komunálny odpad 07/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 169,27 € 08.08.2016 18.08.2016 19.08.2016 Faktúra
0000104993 odvoz komunál.odpadu 8/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 169,27 € 12.09.2016 20.09.2016 21.09.2016 Faktúra
0000105617 komunálny odpad 9/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 169,27 € 10.10.2016 19.10.2016 20.10.2016 Faktúra
0000106252 komunálny odpad 10/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 230,32 € 08.11.2016 18.11.2016 23.11.2016 Faktúra
0000107164 odvoz komun.odpadu 11/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 169,27 € 07.12.2016 21.12.2016 22.12.2016 Faktúra
0000107705 odvoz komun.odpadu 12/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 305,31 € 10.01.2017 17.01.2017 18.01.2017 Faktúra
Tlačiť