Objednávka č. 0000209109

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo objednávky: 0000209109
  • Popis objednaného plnenia: Pranie prádla v r.2016
  • Dátum vyhotovenia: 12.01.2016
  • Celková hodnota s DPH: 1 500,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100600 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 65,47 € 10.02.2016 15.02.2016 17.02.2016 Faktúra
0000101151 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 79,20 € 08.03.2016 14.03.2016 15.03.2016 Faktúra
0000101807 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 263,08 € 13.04.2016 15.04.2016 25.04.2016 Faktúra
0000102431 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 90,55 € 12.05.2016 16.05.2016 17.05.2016 Faktúra
0000103266 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 104,06 € 15.06.2016 20.06.2016 22.06.2016 Faktúra
0000103652 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 83,22 € 04.07.2016 13.07.2016 14.07.2016 Faktúra
0000104624 pranie prádla a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 148,22 € 15.08.2016 18.08.2016 19.08.2016 Faktúra
0000105031 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 90,24 € 13.09.2016 21.09.2016 22.09.2016 Faktúra
0000105694 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 69,49 € 13.10.2016 19.10.2016 20.10.2016 Faktúra
0000106413 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 92,81 € 15.11.2016 05.12.2016 07.12.2016 Faktúra
0000107246 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 138,47 € 12.12.2016 21.12.2016 22.12.2016 Faktúra
0000107704 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 55,30 € 09.01.2017 12.01.2017 16.01.2017 Faktúra
Tlačiť