Objednávka č. 0000210014

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo objednávky: 0000210014
  • Popis objednaného plnenia: Vypracovanie a realizácia projektu zmeny organizácie individuálnej a hromadnej dopravy (dopravný projekt) v okolí Reduty
  • Dátum vyhotovenia: 07.06.2016
  • Celková hodnota s DPH: 45 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1130000618
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130000618 Zmluva o spolupráci Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mobilita servis, spol. s r.o. 35693011 Iné 45 000,00 € 24.05.2016 02.06.2016 19.10.2016 01.06.2016 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000103240 Projekčná činnosť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mobilita servis, spol. s r.o. 35693011 3 294,00 € 14.06.2016 07.07.2016 08.07.2016 Faktúra
0000104277 prenájom dopr.zn.,zariad. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mobilita servis, spol. s r.o. 35693011 3 312,70 € 29.07.2016 23.08.2016 24.08.2016 Faktúra
0000104784 prenájom dopr.značiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mobilita servis, spol. s r.o. 35693011 11 251,98 € 31.08.2016 23.09.2016 28.09.2016 Faktúra
0000105312 prenájom dopr.značiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mobilita servis, spol. s r.o. 35693011 4 324,86 € 26.09.2016 20.10.2016 26.10.2016 Faktúra
0000106204 prenájom doprav.značiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mobilita servis, spol. s r.o. 35693011 14 528,92 € 04.11.2016 30.11.2016 02.12.2016 Faktúra
Tlačiť