Objednávka č. 0000210205
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: SWAN , a.s.
- IČO: 47258314
- Adresa: Borská 6, 841 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000210205
- Popis objednaného plnenia: Internet konektivita a Wifi sieť NR SR
- Dátum vyhotovenia: 30.06.2016
- Celková hodnota s DPH: 5 712,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000104178 | internet wifi NR SR 7/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 1 452,00 € | 25.07.2016 | 15.08.2016 | 18.08.2016 | Faktúra | ||||
0000104654 | internet wifi 08/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 852,00 € | 17.08.2016 | 14.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||
0000105322 | internet,wifi,Žup. 09/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 852,00 € | 26.09.2016 | 18.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | ||||
0000105908 | internet,wifi,Žup.10/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 852,00 € | 24.10.2016 | 18.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||
0000106662 | internet,wifi,Žup.11/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 852,00 € | 24.11.2016 | 16.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | ||||
0000107369 | internet,wifi,Žup.12/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 852,00 € | 16.12.2016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra |