Objednávka č. 0000211121

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000211121
  • Popis objednaného plnenia: Objednávka domácej a zahraničnej tlače na rok 2017
  • Dátum vyhotovenia: 23.01.2017
  • Celková hodnota s DPH: 14 792,16 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100452 odber tlače 1/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 196,21 € 07.02.2017 01.03.2017 07.03.2017 Faktúra
0000100944 odber tlače 2/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 136,83 € 08.03.2017 29.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000101473 odber tlače 3/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 276,56 € 10.04.2017 28.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101877 odber tlače 4/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 127,98 € 10.05.2017 29.05.2017 30.05.2017 Faktúra
0000102298 odber tlače 5/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 255,79 € 07.06.2017 23.06.2017 27.06.2017 Faktúra
0000102716 odber tlače 6/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 241,52 € 06.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000103088 odber tlače 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 226,29 € 03.08.2017 25.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103441 odber tlače 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 263,09 € 06.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103816 odber tlače 9/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 102,78 € 05.10.2017 27.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000104209 odber tlače 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 146,27 € 08.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104552 odber tlače 11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 117,28 € 06.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104841 odber tlače 12/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 069,42 € 04.01.2018 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
Tlačiť