Objednávka č. 0000216143

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000216143
  • Popis objednaného plnenia: Preprava poštových zásielok:
  • Dátum vyhotovenia: 20.03.2020
  • Celková hodnota s DPH: 2 377,15 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100719 prep.zásielky BA-Pretória Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 318,88 € 27.03.2020 22.04.2020 24.04.2020 Faktúra
0000100716 prepr.zásielky BA-Bern Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 341,69 € 27.03.2020 22.04.2020 24.04.2020 Faktúra
0000100717 prepr.zásielky BA-Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 259,76 € 27.03.2020 22.04.2020 24.04.2020 Faktúra
0000100720 prep.zásielky BA-Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 327,63 € 27.03.2020 22.04.2020 24.04.2020 Faktúra
0000100714 prepr.zásielky BA-Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 433,81 € 27.03.2020 22.04.2020 24.04.2020 Faktúra
0000100722 prep.zásielky BA-Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 174,02 € 27.03.2020 22.04.2020 24.04.2020 Faktúra
0000100715 prepr.zásielky BA-Ľubľana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 200,36 € 27.03.2020 22.04.2020 24.04.2020 Faktúra
0000100723 prep.zásielky BA-Washing. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 321,00 € 27.03.2020 22.04.2020 24.04.2020 Faktúra
Tlačiť