Objednávka č. 0000218341

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo objednávky: 0000218341
  • Popis objednaného plnenia: komplexná podpora IS Doklady
  • Dátum vyhotovenia: 24.01.2022
  • Celková hodnota s DPH: 619 185,60 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000491
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000491 Zmluva o úprave a podpore IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 4 560 782,40 € 30.12.2020 01.01.2021 31.12.2024 31.12.2020 Ing. Ivan KORČOK minister MZVaEZ Zmluva
0000100136 podp.diela IS dokl. 1/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 02.02.2022 18.02.2022 11.03.2022 Faktúra
0000100293 podp.diela IS doklady2/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 01.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 Faktúra
0000100562 podp.diela IS dokl. 3/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 05.04.2022 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
0000100802 podp.diela IS dokl.4/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 04.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000101076 podp.diela IS dokl. 5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 02.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000101378 podp.diela IS dokl. 6/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 01.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101586 podp.diela IS dokl.7/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 02.08.2022 25.08.2022 09.09.2022 Faktúra
0000101833 podp.diela IS dokl.8/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 06.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000102072 podp.diela IS dokl.9/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 03.10.2022 28.10.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102376 pod.diela IS Doklady10/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 02.11.2022 28.11.2022 29.11.2022 Faktúra
0000102739 podp.diela IS dokl. 11/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 05.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000103046 podp.diela IS dokl. 12/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 51 598,80 € 09.01.2023 26.01.2023 02.02.2023 Faktúra
Tlačiť