Objednávka č. 0000219704

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000219704
  • Popis objednaného plnenia: Vyhotovenie prezentačných materiálov podľa podkladov pre tlač
  • Dátum vyhotovenia: 12.01.2023
  • Celková hodnota s DPH: 35 117,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000676
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000676 Zmluva o dielo na prezentačné predmety Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 Iné 35 117,00 € 10.01.2023 12.01.2023 11.01.2023 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
0000100179 Brožúry Did you know? Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 2 464,00 € 07.02.2023 06.03.2023 10.03.2023 Faktúra
0000100302 Publikáciia "Svedectvá.. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 6 160,00 € 21.02.2023 17.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100339 Brožúra "Did you know? Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 5 720,00 € 28.02.2023 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100574 Publ. J.Esterházy Moderné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 3 883,00 € 24.03.2023 24.04.2023 19.05.2023 Faktúra
0000100898 Publikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 4 290,00 € 03.05.2023 23.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000101869 Prezentačné materiály Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 3 600,00 € 05.09.2023 29.09.2023 16.10.2023 Faktúra
0000102162 Prezentačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 3 600,00 € 03.10.2023 30.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000103042 Prezentačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 1 800,00 € 28.12.2023 20.12.2023 18.01.2024 Faktúra
0000100018 1000ks tašky s potlačou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 3 600,00 € 12.01.2024 24.01.2024 02.02.2024 Faktúra
Tlačiť