Objednávka č. 0000219735

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000219735
  • Popis objednaného plnenia: Domácu a zahraničnú tlač na rok 2023
  • Dátum vyhotovenia: 19.01.2023
  • Celková hodnota s DPH: 16 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100116 odber tlače 1/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 765,52 € 01.02.2023 27.02.2023 06.03.2023 Faktúra
0000100498 Odber tlače 2/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 770,80 € 17.03.2023 27.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100637 odber tlače 3/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 926,85 € 03.04.2023 13.04.2023 21.04.2023 Faktúra
0000100916 odber tlače 4/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 786,69 € 04.05.2023 22.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000101290 odber tlače 5/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 847,57 € 14.06.2023 29.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101544 Tlač 6/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 965,35 € 11.07.2023 27.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000101675 odber tlače 7/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 849,42 € 01.08.2023 25.08.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101861 odber tlače 8/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 909,89 € 04.09.2023 27.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000102257 odber tlače 9/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 834,86 € 11.10.2023 27.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102422 odber tlače 10/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 866,18 € 02.11.2023 24.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102776 odber tlače 11/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 858,09 € 04.12.2023 13.12.2023 03.01.2024 Faktúra
Tlačiť