Objednávka č. 0000219844

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000219844
  • Popis objednaného plnenia: Poskytovanie Servisných služieb - pozáručných služieb - servis a podporukomunikačnej siete VoIP
  • Dátum vyhotovenia: 14.02.2023
  • Celková hodnota s DPH: 68 292,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000681
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000681 Zmluva na poskytovanie služieb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 Iné 68 292,00 € 02.02.2023 07.02.2023 06.02.2024 06.02.2023 Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000100374 serv.služ.štand.podp.2/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 4 471,50 € 03.03.2023 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100732 serv.služ.štand.podp.3/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 5 691,00 € 05.04.2023 27.04.2023 19.05.2023 Faktúra
0000101010 serv.služ.štand.podp.4/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 5 691,00 € 16.05.2023 29.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000101266 serv.služ.štand.podp.5/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 5 691,00 € 31.05.2023 29.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101505 serv.služ.štand.podp.6/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 5 691,00 € 30.06.2023 27.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000101751 serv.služ.štand.podp.7/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 5 691,00 € 31.07.2023 25.08.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101979 serv.služ.štand.podp.8/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 5 691,00 € 13.09.2023 29.09.2023 16.10.2023 Faktúra
0000102265 serv.služ.štand.podp.9/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 5 691,00 € 02.10.2023 27.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102431 serv.služ.štan.podp.10/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 5 691,00 € 02.11.2023 24.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102830 serv.služ.štan.podp.11/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 5 691,00 € 30.11.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000100113 Serv.služ.štand.podp.1/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 5 691,00 € 01.02.2024 26.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0000100171 serv.služ.štand.podp.2/24 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 1 219,50 € 08.02.2024 01.03.2024 04.03.2024 Faktúra
Tlačiť