Objednávka č. 0000220451

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Darina KUBÁNOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000220451
  • Popis objednaného plnenia: Služby technickej podpory k systému MDM
  • Dátum vyhotovenia: 01.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 17 992,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000740
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000740 Zmluva o poskytovaní služieb k systému MDM MZVEZ SR č.038608/2023-OOIK-1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 Iné 35 985,60 € 29.06.2023 30.06.2023 30.06.2024 29.06.2023 Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Silvia HRÍBOVÁ generálny riaditeľ sekcie, generálna riaditeľka sekcie Zmluva
0000101707 služby techn.podp. 7/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 998,80 € 02.08.2023 28.08.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101925 služby techn.podp. 8/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 998,80 € 05.09.2023 29.09.2023 16.10.2023 Faktúra
0000102264 služby techn.podp. 9/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 998,80 € 12.10.2023 30.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102430 služby techn.podp.10/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 998,80 € 02.11.2023 29.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102809 služby techn.podp.11/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 998,80 € 04.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
Tlačiť