Objednávka č. 0000220483

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Darina KUBÁNOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000220483
  • Popis objednaného plnenia: podpora prevádzky a údržba IS KPÚ
  • Dátum vyhotovenia: 11.08.2023
  • Celková hodnota s DPH: 8 016,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000748
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000748 SLA zmluva IS Konsolidačná platforma údajov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 250 464,00 € 18.07.2023 20.07.2023 20.07.2027 19.07.2023 Ing. Rastislav KUBÁN generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000101721 podpora, údržba IS KPÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 576,00 € 04.08.2023 31.08.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101903 podpora,údržba IS KPÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 1 488,00 € 07.09.2023 29.09.2023 16.10.2023 Faktúra
0000102198 podp.prev.,údržba IS KPÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 1 488,00 € 05.10.2023 30.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102472 podp.,údržba IS KPÚ 10/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 1 488,00 € 06.11.2023 29.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102794 podp.,údržba IS KPÚ 11/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 1 488,00 € 04.12.2023 18.12.2023 03.01.2024 Faktúra
Tlačiť