0000213842 |
Pracovný obed GTSU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
130,00 € |
23.10.2018 |
24.10.2018 |
|
31.10.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000213853 |
Kvetinová výzdoba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
35,00 € |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
07.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000213875 |
Prenájom audiovizuálnej techniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
wave prešov s.r.o. |
46514945 |
|
510,00 € |
23.10.2018 |
16.11.2018 |
|
09.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000213960 |
Čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 444,30 € |
23.10.2018 |
24.10.2018 |
|
21.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000213834 |
Prečalúnenie kresiel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Čalunníctvo-Suchan Jozef |
32132654 |
|
1 485,00 € |
22.10.2018 |
15.11.2018 |
|
22.10.2018 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
213189/1022/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
878,00 € |
22.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
213194/1023/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
288,00 € |
22.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
213191/1024/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
923,00 € |
22.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
213192/1025/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
2 080,00 € |
22.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000213883 |
XEROX A4 / kopírovací papier / |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 454,36 € |
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
09.11.2018 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000213822 |
školenie: "Projektový manažment a tvorba projektov financovaných z EU" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská spoločnosť pre kvalitu |
37801112 |
|
150,00 € |
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
19.10.2018 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000213828 |
Servis vstupnej brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
1 042,80 € |
19.10.2018 |
30.11.2018 |
|
19.10.2018 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000213820 |
Občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
13 701,80 € |
19.10.2018 |
22.10.2018 |
|
19.10.2018 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
213192/1017/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Satur Travel, a.s. |
35787201 |
Iné |
430,00 € |
19.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
213194/1018/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
474,00 € |
19.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
213194/1019/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
438,00 € |
19.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
213191/1020/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
718,00 € |
19.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
213194/1021/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
438,00 € |
19.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000213829 |
Pracovná večera - stretnutie riaditeľov ANAPov MZV V4 počas SK V4 PRES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GASTRONIX, s.r.o. |
35849592 |
|
250,00 € |
19.10.2018 |
23.10.2018 |
|
24.10.2018 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000213814 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2,75 € |
18.10.2018 |
02.11.2018 |
|
18.10.2018 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000213816 |
Prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2,94 € |
18.10.2018 |
05.11.2018 |
|
18.10.2018 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000213818 |
Obal SPIGEN iPhone X Case Rugged |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
67,68 € |
18.10.2018 |
22.10.2018 |
|
19.10.2018 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
213191/1013/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
732,00 € |
18.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
213193/1014/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
595,00 € |
18.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
213192/1015/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
Iné |
325,00 € |
18.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
213191/1016/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
998,00 € |
18.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000213815 |
Pracovný obed ŠTAT2 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. |
35836113 |
|
450,00 € |
18.10.2018 |
22.10.2018 |
|
23.10.2018 |
Ing. Katarína ONDERKOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000213855 |
Tlač tlačív |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
894,00 € |
18.10.2018 |
26.10.2018 |
|
25.10.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000213854 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
1 320,00 € |
18.10.2018 |
24.10.2018 |
|
25.10.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
0000213809 |
Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1 004,40 € |
17.10.2018 |
31.12.2018 |
|
17.10.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |