TTS Martin s.r.o.


Informácie
  • Názov: TTS Martin s.r.o.
  • IČO: 36394327
  • Adresa: Rakovo 92, 038 42 Rakovo SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219174 Oprava záložného zdroja dieselagregátu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TTS Martin s.r.o. 36394327 914,40 € 05.09.2022 30.09.2022 09.09.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101982 oprava-autobatéria Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TTS Martin s.r.o. 36394327 862,80 € 23.09.2022 14.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000216629 Technická prehliadka a oprava EZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TTS Martin s.r.o. 36394327 1 545,12 € 17.09.2020 16.10.2020 21.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216630 Odborná prehliadka a odborná skúška VTZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TTS Martin s.r.o. 36394327 870,00 € 17.09.2020 30.10.2020 23.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102117 techn.prehl.,oprava EZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TTS Martin s.r.o. 36394327 1 464,04 € 14.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 Faktúra
0000102118 odb.prehl.,skúška VTZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TTS Martin s.r.o. 36394327 870,00 € 14.10.2020 22.10.2020 26.10.2020 Faktúra
0000213468 Odstránenie havárie riadiacej jednotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TTS Martin s.r.o. 36394327 2 473,20 € 23.07.2018 30.08.2018 23.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102168 opr.elekt.zdroj.agregátu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TTS Martin s.r.o. 36394327 2 473,20 € 06.08.2018 17.08.2018 03.09.2018 Faktúra