UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu
Informácie
- Názov: UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu
- IČO: 53812948
- Adresa: Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000221095 | Komerčné zdravotné pripoistenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 538 000,00 € | 29.01.2024 | 31.12.2024 | 07.02.2024 | Ing. Silvia HRÍBOVÁ | generálna riaditeľka sekcie | Objednávka | ||
0000100062 | komerč.zdr.pripoist.12/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 41 642,64 € | 24.01.2024 | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | ||||
0000100336 | komerč.zdr.pripoist. 1/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 41 533,81 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
0000100461 | komerč.zdr.pripoist. 2/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 42 325,07 € | 21.03.2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | ||||
0000100635 | komerčn.zdr.pripoist.3/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 42 349,33 € | 17.04.2024 | 13.05.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||
0000219706 | komerčné a komerčné zdravotné poistenie na rok 2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 537 200,00 € | 13.01.2023 | 31.12.2023 | 31.01.2023 | Ing. Silvia HRÍBOVÁ | generálna riaditeľka sekcie | Objednávka | ||
0000100046 | komerč.zdr.pripoist.12/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 41 310,38 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
0000100261 | komerčn.zdr.pripoist.1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 40 477,29 € | 16.02.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
0000100486 | komerčn.zdr.pripoist.2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 40 479,66 € | 15.03.2023 | 06.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
0000100717 | komer.zdr.pripoist.3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 40 913,37 € | 14.04.2023 | 11.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
0000101005 | komerčn.zdr.pripoist.4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 40 735,03 € | 15.05.2023 | 07.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
0000101347 | komerčn.zdr.pripoist.5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 40 784,69 € | 22.06.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101615 | komerčn.zdr.pripoist.6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 40 911,22 € | 20.07.2023 | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
0000101840 | komerčn.zdr.pripoist.7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 40 904,53 € | 30.08.2023 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
0000102135 | komerč.zdrav.pripois.8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 40 491,35 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
0000102491 | komerčn.zdr.pripoist.9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 41 672,71 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
0000102973 | komerčn.zdr.pripois.11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 41 778,60 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
0000102853 | komerčn.zdr.pripois.10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. pob. poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 41 728,45 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
0000100042 | komerč.zdr.pripoist.12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 43 320,79 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | ||||
0000218319 | komerčné a komerčné zdravotné poistenie na rok 2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | Stavebné práce, opravárenské práce | 536 600,00 € | 19.01.2022 | 31.12.2022 | 28.02.2022 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka |