Zmluva č. 1130001479

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Oksana TOMOVÁ CSc., Ing. Ivana Čermáková
  • Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1130001479
  • Názov zmluvy: Zmluva o vyhotovení audiovizuálneho diela a súvisiacich službách
  • Dátum uzavretia: 24.02.2021
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do: 31.12.2021
  • Celková hodnota: 26 400,00 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130001508 Dodatok č. 1 k Zmluve o vyhotovení audiovizuálneho diela a súvisiacich službách č. 02/2021-OSKO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 Iné 0,00 € 22.06.2021 24.06.2021 31.12.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000217168 Zhotovenie audiovizuálneho diela - vytvorenie 10 samostatnýchtelevíznych relácií "HlbokáOnline" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 26 400,00 € 25.02.2021 31.12.2021 04.03.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100278 HlbokáOnline 10.3.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 2 640,00 € 15.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100458 HlbokáOnline 15.4.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 2 640,00 € 26.04.2021 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
0000101043 zhot.audiovizuál.diela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 2 640,00 € 16.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 Faktúra
0000101042 zhot.audiovizuál.diela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 2 640,00 € 16.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 Faktúra
0000101602 HlbokáOnline 9.9.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 2 640,00 € 05.10.2021 11.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000102009 HlbokáOnline 9.11.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 2 640,00 € 12.11.2021 19.11.2021 23.11.2021 Faktúra
0000101926 HlbokáOnline 26.10.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 2 640,00 € 02.11.2021 22.11.2021 23.11.2021 Faktúra
0000102423 HlbokáOnline 16.12.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 2 640,00 € 17.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie