Faktúra č. 0000100938

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100938
  • Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie, 15.2.2015
  • Dátum doručenia: 23.02.2015
  • Celková hodnota: 195,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000207406
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207406 Ubytovanie - delegácia Rumunska Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 195,00 € 12.02.2015 15.02.2015 27.02.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť