Faktúra č. 0000101186

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101186
  • Popis fakturovaného plnenia: Kopírovací papier
  • Dátum doručenia: 03.03.2014
  • Celková hodnota: 705,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503140561
  • Identifikácia objednávky: 0000205187
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000205187 Kopírovací papier A4 80g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 705,60 € 04.03.2014 04.03.2014 11.03.2014 Objednávka
Tlačiť