Faktúra č. 0000101266

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101266
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon agregátu vozidla
  • Dátum doručenia: 10.03.2015
  • Celková hodnota: 187,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000207489
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207489 Čistenie olej.filtrov, likvidácia kalov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Eko-Salmo s. r. o. 31359647 187,06 € 27.02.2015 03.03.2015 13.03.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť