Faktúra č. 0000101377

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101377
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis vertik.žalúzií
  • Dátum doručenia: 11.03.2014
  • Celková hodnota: 478,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503140667
  • Identifikácia objednávky: 0000205173
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000205173 Vyčistenie a oprava vertikálnych žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 478,80 € 03.03.2014 27.02.2014 13.03.2014 Objednávka
Tlačiť