Faktúra č. 0000101839

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101839
  • Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie 20.-21.3.2014
  • Dátum doručenia: 28.03.2014
  • Celková hodnota: 441,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503140880
  • Identifikácia objednávky: 0000205437
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000205437 Ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 441,95 € 19.03.2014 20.03.2014 08.04.2014 Dagmar Kadlicová vedúca odd. SLUŽ Objednávka
Tlačiť