Faktúra č. 0000102239

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102239
  • Popis fakturovaného plnenia: Kopírovací papier
  • Dátum doručenia: 16.04.2014
  • Celková hodnota: 1 656,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503141096
  • Identifikácia objednávky: 0000205500
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000205500 Kopírovací papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 656,00 € 15.04.2014 15.04.2014 24.04.2014 Mgr. Dagmar KADLICOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť