Faktúra č. 0000102639

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102639
  • Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie-sal.letisko
  • Dátum doručenia: 09.05.2014
  • Celková hodnota: 24,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503141321
  • Identifikácia objednávky: 0000205701
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000205701 Občerstvenie - letisko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 24,12 € 28.04.2014 30.04.2014 22.05.2014 Dagmar Kadlicová vedúca odd. SLUŽ Objednávka
Tlačiť