Faktúra č. 0000102854

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102854
  • Popis fakturovaného plnenia: Pracovný obed 13.5.2014
  • Dátum doručenia: 19.05.2014
  • Celková hodnota: 212,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503141421
  • Identifikácia objednávky: 0000205512
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000205512 Pracovný obed GR SEPK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 240,00 € 17.04.2014 13.05.2014 17.04.2014 Mgr. Dagmar KADLICOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť