Faktúra č. 0000103689

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103689
  • Popis fakturovaného plnenia: Konces.popl.II.polrok2014
  • Dátum doručenia: 20.06.2014
  • Celková hodnota: 2 788,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503141792
  • Identifikácia objednávky: 0000205871
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000205871 Úhrada za služby verejnosti posk RTVS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RTVS, s.r.o 36857432 2 788,26 € 18.06.2014 18.06.2014 18.06.2014 Dagmar Kadlicová VO-SLUŽ Objednávka
0000205871 Úhrada za služby verejnosti posk RTVS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RTVS, s.r.o 36857432 2 788,26 € 18.06.2014 18.06.2014 23.06.2014 Dagmar Kadlicová VO-SLUŽ Objednávka
Tlačiť