Faktúra č. 0000103726

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103726
  • Popis fakturovaného plnenia: Kopírovací papier A4
  • Dátum doručenia: 23.06.2014
  • Celková hodnota: 552,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503141805
  • Identifikácia objednávky: 0000205887
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000205887 Kopírovací papier A4 80g Excel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 552,00 € 19.06.2014 19.06.2014 26.06.2014 Mgr. Dagmar KADLICOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť