Faktúra č. 0000104762
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000104762
- Popis fakturovaného plnenia: Súpr.na prenos obr.HP Col
- Dátum doručenia: 06.08.2014
- Celková hodnota: 300,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 503142329
- Identifikácia objednávky: 0000205960
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000205960 | Náhradné diely do tlačiarní. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 487,44 € | 27.06.2014 | 18.07.2014 | 17.07.2014 | Ing. Oldřich HLAVÁČEK | generálny riaditeľ | Objednávka |