Faktúra č. 0000104827

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000104827
  • Popis fakturovaného plnenia: Súprava na prenos obrazu
  • Dátum doručenia: 08.08.2014
  • Celková hodnota: 187,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503142377
  • Identifikácia objednávky: 0000205960
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000205960 Náhradné diely do tlačiarní. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 487,44 € 27.06.2014 18.07.2014 17.07.2014 Ing. Oldřich HLAVÁČEK generálny riaditeľ Objednávka
Tlačiť