Faktúra č. 0000104875

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000104875
  • Popis fakturovaného plnenia: Koberce Premium/Solid
  • Dátum doručenia: 05.08.2014
  • Celková hodnota: 432,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503142397
  • Identifikácia objednávky: 0000206232
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000206232 Koberec PREMIUM/33 - 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 432,97 € 28.07.2014 04.08.2014 14.08.2014 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť