Faktúra č. 0000105516

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000105516
  • Popis fakturovaného plnenia: Koberec Premium Solid
  • Dátum doručenia: 18.09.2014
  • Celková hodnota: 598,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503142689
  • Identifikácia objednávky: 0000206463
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000206463 Nákup kobercov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 598,70 € 05.09.2014 05.09.2014 01.10.2014 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť