Faktúra č. 0000105760

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000105760
  • Popis fakturovaného plnenia: Kopírovací papier
  • Dátum doručenia: 29.09.2014
  • Celková hodnota: 358,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503142792
  • Identifikácia objednávky: 0000206555
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000206555 kancelársky papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 358,80 € 22.09.2014 25.09.2014 14.10.2014 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť