Faktúra č. 0000106185

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000106185
  • Popis fakturovaného plnenia: ubyt. 9.10.2014,Beneš
  • Dátum doručenia: 14.10.2014
  • Celková hodnota: 52,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 503142985
  • Identifikácia objednávky: 0000206445
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000206445 Ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 70,00 € 25.09.2014 09.10.2014 26.09.2014 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť