Faktúra č. 0000106539

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000106539
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač
  • Dátum doručenia: 22.10.2014
  • Celková hodnota: 780,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1210000016
  • Identifikácia objednávky: 0000206642
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000016 Rámcová dohoda o zhotovení tlačovín a tlačiarenských výrobkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Štefan Široký - Wide Soft 14028492 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 125 000,00 € 25.04.2014 01.05.2014 25.04.2016 30.04.2014 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000206642 Tlač tlačovín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Štefan Široký - Wide Soft 14028492 780,00 € 01.10.2014 22.10.2014 29.10.2014 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť