Faktúra č. 0000107173

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000107173
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovací papier
  • Dátum doručenia: 19.11.2014
  • Celková hodnota: 1 104,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000206797
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000206797 kancelársky papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Xepap, spol. s r.o. 31628605 1 104,00 € 07.11.2014 13.11.2014 21.11.2014 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť