Faktúra č. 0000107328

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000107328
  • Popis fakturovaného plnenia: odstr.poruchy na potrubí
  • Dátum doručenia: 26.11.2014
  • Celková hodnota: 89,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000206817
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000206817 Odstránenie netesnosti na potrubí studenej vody. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Rigo Peter - Havarijná služba 11661917 100,00 € 20.11.2014 20.11.2014 24.11.2014 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť