Faktúra č. 1120323

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1120323
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava kopírovacieho stroja
  • Dátum doručenia: 29.02.2012
  • Celková hodnota: 226,87 € (s DPH)
  • Poznámka:
Tlačiť