Faktúra č. 1122007

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1122007
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner
  • Dátum doručenia: 03.08.2012
  • Celková hodnota: 57,43 € (s DPH)
  • Poznámka:
Tlačiť