Faktúra č. 1122387

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1122387
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner
  • Dátum doručenia: 12.09.2012
  • Celková hodnota: 185,06 € (s DPH)
  • Poznámka:
Tlačiť