Faktúra č. 1122687

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1122687
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava kopír. stroja
  • Dátum doručenia: 17.10.2012
  • Celková hodnota: 618,42 € (s DPH)
  • Poznámka:
Tlačiť