Faktúra č. 1123599

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1123599
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 27.12.2012
  • Celková hodnota: 46,57 € (s DPH)
  • Poznámka:
Tlačiť